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2026年度兴安盟退役军人事务局(本级) 预算公开

来源:盟退役军人事务局 发布时间:2026-05-20 15:33

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一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算部门构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

(一)单位职能

兴安盟退役军人事务局是兴安盟行署组成单位,负责协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二)单位主要职责

1落实兴安盟退役军人思想政治、管理保障等政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2组织开展退役军人安置、教育培训工作。

3组织指导全盟拥军优属工作。

4负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作。

5指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。

6完成兴安盟委行署、政府交办的其他任务

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.兴安盟退役军人事务局内设办公室(规划财务科)、思想政治和权益维护科、移交安置与就业创业科、拥军优抚和褒扬纪念科、机关党委(人事科)5个职能科室。本单位下属单位包括:兴安盟退役军人服务中心(非独立核算)、人民武装装备站(非独立核算)

2026预算编制单位共3预算编制人数41人,其中:行政编制 10 人,事业编制 31人。截止至 2025 12 月底实有在职人员45人,其中:在职人员41 人。退休人员 3 人,退役军援助岗位 1人。

2.从预算单位构成看,纳入2026年预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:财政拨款的行政单位1家、公益一类事业单位(非独立核算)2家。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟退役军人事务局

财政拨款的行政单位

2

兴安盟退役军人服务中心

公益一类事业单位(非独立核算)

3

兴安盟人民武装装备站

公益一类事业单位(非独立核算)

三、2026年度单位主要工作任务及目标

统筹推进退役军人服务保障体系建设。一是 持续深化亮点服务站、特色服务站内涵挖掘。二是继续深入开展业务类培训,稳定基层队伍。三是推动更多服务事项实现“互联网+”、“一站式服务”、最多跑一次等服务方式,提升服务速度和办理效率。全力做好退役军人安置工作。进一步提升军休机构服务保障水平,确保军休干部“两个待遇”政策落实到位,进一步做好退役军人就业创业工作。加强退役军人思想政治工作,防范化解退役军人矛盾风险。推动双拥优抚和褒扬纪念政策落实。

第二部分   2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴安盟退役军人事务局(本级)2026年度收入为1671.59万元、支出预算总计1671.59万元,与上年相比收、支预算总计各减少221.44万元,下降11.70%。其中:

(一)收入预算总计1671.59万元。包括:

1.本年收入合计1318.47万元。

1)一般公共预算拨款收入1318.47万元,与上年相比减少445.69万元,下降25.00%。主要原因:一是本单位于2026年调出事业工作人员1名,导致人员经费等方面有所减少;二是因为本年本级服务中心项目经费削减

2政府性基金预算拨款收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

3国有资本经营预算拨款收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

4财政专户管理资金收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

5事业收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

6事业单位经营收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

7上级补助收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

8附属单位上缴收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

9其他收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余353.12万元。与上年相比增加224.25万元,上涨174.01%。主要原因:一是2024年中央财政军队转业干部补助经费等中央以及自治区的专项资金进行结转增加;二是2026年年初预算本级项目增加收入,如褒扬纪念资金以及双拥资金。

(二)支出预算总计1671.59万元。包括:

1.本年支出合计1671.59万元。

1)社会保障和就业(类)支出1547.99万元,主要用于在职人员工资、办公用费、优抚其他费用、退役军人安置费用等。与上年相比减少217.51万元,下降12.32%。主要原因:2025年中央财政军队转业干部补助经费中央以及自治区的专项资金进行结转减少

2)卫生健康(类)支出73.62万元,主要用于主要用于缴纳在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比减少12.05万元,下降14.06%。主要原因:一是本单位于2026年减少事业工作人员1名;二是新增加转移支付项目优抚对象医疗保障资金,导致经费有所减少

3)农林水支出(5.93万元,主要是用于驻村干部补助经费。与上年相比增加了5.93万元,增加100.00%。主要是因为今年将驻村干部补助经费纳入本单位预算中。

4)住房保障(类)支出44.05万元,主要用于在职人员住房公积金。与上年相比增加2.19万元,上涨5.23%。主要原因:预算核定基数变化导致各项缴费金额增加

2.年终结转结余0.00万元,主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

兴安盟退役军人事务局(本级)2026年度收入预算总计1671.59万元,包括本年收入1318.47万元,上年结转结余353.12万元。其中:

本年一般公共预算收入1318.47万元,占78.88%;

本年政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;

本年国有资本经营预算收入0.00万元,占0.00%;

本年财政专户管理资金0.00万元,占0.00%;

本年事业收入0.00万元,占0.00%;

本年事业单位经营收入0.00万元,占0.00%;

本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;

本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;

本年其他收入0.00万元,占0.00%;

上年结转结余的一般公共预算收入321.40万元,占19.23%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元,占0.00%;

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元,占0.00%;上年结转结余的单位资金31.72万元,占1.89%。

1.收入预算图

三、支出预算情况说明

兴安盟退役军人事务局(本级)2026年度支出预算合计万1671.59元,其中:

基本支出619.29万元,占37.05%;

项目支出1052.30万元,占62.95%;

事业单位经营支出0.00万元,占0.00%;

上缴上级支出0.00万元,占0.00%;

对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴安盟退役军人事务局(本级)2026年度财政拨款收、支总预算1639.87万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少253.16万元,下降13.37%。主要原因:一是本单位于2026年减少事业工作人员1名,导致人员经费等方面有所减少二是因为本年本级服务中心项目经费削减

五、一般公共预算支出预算情况说明

兴安盟退役军人事务局(本级)2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1639.87万元,与上年相比减少253.16万元,下降13.37%。具体情况如下:

(一)社会保障和就业(类)

社会保障和就业()年初预算数为1516.27万元,与上年相比减少249.23万元。下降14.12%,其中:

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算2.66万元,与上年相比减少1.69万元,下降38.86%。变动原因:因2026年预算中不包含离退休的交通补贴费用,导致退休人员工资较上年减少

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算51.36万元,与上年相比增加3.03万元,上涨6.26%。变动原因:预算核定基数变化导致各项缴费金额增加。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算25.68万元,与上年相比增加1.51万元,上涨6.26%。变动原因:预算核定基数变化导致各项缴费金额增加

4.抚恤支出(款)褒扬纪念(项)。年初预算5.00万元。与上年相比财政拨款预算数增加5.00万元,上涨100.00%。主要原因:本年年初给了5万元的褒扬纪念的资金

5.抚恤支出(款)其他优抚支出(项)。年初预算461.79万元。与上年相比财政拨款预算数增加21.18万元,上涨4.81%。主要原因:本年关于提前下达2026年中央优抚对象补助经费(第一批)项目经费较上年增加

6.退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算53.65万元,与上年相比增加4.25万元,上涨8.61%。变动原因:本年度结转结余2025年退役士兵教育管理经费较多

7.退役安置(款)军队转业千部安置(项)。年初预算267.75万元,与上年相比增加245.95万元,上涨1128.20%。变动原因:上年军队转业干部行政管理经费结转结余项目经费增加

8.退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算195.07万元,与上年相比减少515.65万元,下降72.55%。变动原因:军干保险缴费基数调整,提前下达2026年自治区财政企业军转干部生活困难补助经费2025年减少

9.退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为444.66万元,与上年相比增加17.69万元,上涨4.14%。变动原因:在2025年调出事业人员1名,导致2026年预算金额减少。

10.退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算数为5.36万元,与上年相比增加0.46万元,上涨9.33%。变动原因:本单位为退役军人援助岗位工资以及保险增加

11.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算数为3.28万元,与上年相比增加0.20万元,上涨6.41%。变动原因:预算核定基数变化导致各项缴费金额增加

(二)卫生健康支出(类):

2026年财政拨款预算数为73.62万元,与上年相比年财政拨款预算数减少12.05万元,下降14.06%。其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算29.68万元,与上年相比增加1.04万元,上涨3.63%。变动原因:预算核定基数变化导致各项缴费金额增加

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算12.55万元,与上年相比增加0.51万元,上涨4.28%。变动原因:预算核定基数变化导致各项缴费金额增加

3.行政事业单位医疗(款)优抚对象医疗补助(项)年初预算31.40万元,与上年相比减少13.60万元,下降30.22%。变动原因:提前下达优抚对象医疗保障资金相应减少

(三)农林水支出(类)

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(年初预算数为5.93万元,与上年相比增加5.93万元。上涨100.00%,其中:

1.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴()其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(年初预算5.93万元,与上年相比增加5.93万元,增加100.00%。变动原因:本年度将驻村干部的补助纳入本单位

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出类年初预算数为44.05万元,与上年相比增加2.19万元。上涨5.23%,其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算44.05万元,与上年相比增加2.19万元。上涨5.23%。变动原因:预算核定基数变化导致各项缴费金额增加

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兴安盟退役军人事务局(本级)2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算619.29万元,其中:

()人员经费565.60万元。主要包括:基本工资166.10万元、津贴补贴76.26万元、奖金43.30万元、绩效工资81.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.36万元、职业年金缴费25.68万元、职工基本医疗保险缴费29.68万元、公务员医疗补助缴费12.55万元、其他社会保障缴费3.28万元、住房公积金44.05万元、其他工资福利支出29.27万元、退休费2.66万元。

()公用经费53.69万元。主要包括:办公费5.50万元、印刷费2.00万元、手续费0.12万元、邮电费1.60万元、取暖费1.14万元、差旅费8.90万元、公务接待费0.30万元、工会经费7.34万元、其他交通费用11.82万元、其他商品和服务支出11.40万元、其他对个人和家庭的补助1.56万元,办公设备购置2.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

兴安盟退役军人事务局(本级)2025年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出0.30万元,其中因公出国()费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.30万元,占100.00%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出0.30万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%;其中:

1.因公出国费预算支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因是本单位无因公出国费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因是本单位无公务用车购置预算支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因压缩三公经费。

3.公务接待费预算支出0.30万元,比上年预算减少0.00万元,主要原因:压缩三公经费,预算支出较上年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

兴安盟退役军人事务局(本级)2026年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

兴安盟退役军人事务局(本级)2026年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

兴安盟退役军人事务局(本级)2026年度预算安排项目24个,项目预算总金额1052.30万元。其中,财政本年拨款金额699.19万元,财政拨款结转结余321.40万元,财政专户管理资金0.00万元,单位资金31.72万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

兴安盟退役军人事务局(本级)2026年度机构运行经费预算支出53.69万元。主要包括:办公费5.50万元、印刷费2.00万元、手续费0.12万元、邮电费1.60万元、取暖费1.14万元、差旅费8.90万元、公务接待费0.30万元、工会经费7.34万元、其他交通费用11.82万元、其他商品和服务支出11.40万元、其他对个人和家庭的补助1.56万元,办公设备购置2.00万元。与上年相比增加1.06万元,上涨1.94%。主要原因是:本单位本年度驻村干部人员补助纳入本年预算,相关列支公用经费有所增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

兴安盟退役军人事务局(本级)2026年度政府采购支出预算总额8.50万元,其中:拟采购货物支出8.50万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元

十三、国有资产占用情况说明

兴安盟退役军人事务局(本级)共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50.00万元()以上的通用设备0(),单价100.00万元()以上的专用设备0()

十四、项目绩效目标情况说明

兴安盟退役军人事务局(本级)2026年度填报绩效目标的预算项目44个,公开项目44个,公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目预算1350.19万元,占全部项目预算的100.00%

第三部分  名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费:单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分       预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王纪朦        联系电话:0482-8266211

第五部分  兴安盟退役军人事务局(本级)预算表

详见附表:部门预算12张表

表1-收支总表.xlsx

表2-收入总表.xlsx

表3-支出总表.xlsx

表4-财政拨款收支总表.xlsx

表5-一般公共预算支出表.xlsx

表6-一般公共预算基本支出表.xlsx

表7-一般公共预算三公经费支出表.xlsx

表8-政府性基金预算支出表.xlsx

表9-国有资本经营预算支出表.xlsx

表10-项目支出表.xlsx

表11-项目绩效目标表.xlsx

表12-政府采购预算表.xlsx

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